关于2017年市直工委预算公开情况的补充说明
一、预算收支增减变化情况说明
2017年收入预算392.09万元,对比2016年收入预算441.48万元,减少11.1%。
2017年支出预算392.09万元,对比2016年收入预算441.48万元,减少11.1%。
二、机关运行经费安排情况
2017年我单位机关运行经费预算为20.5万元,其中办公费8.5万元,差旅费5.52万元,其他商品和服务支出6.48万元。
三、专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。。
4、医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
四、政府采购安排情况说明
2017年政府采购预算支出0万元。
五、财政拨款收支总体情况表.xls
六、一般公共预算财政拨款基本支出表.xls
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